Как отправить декларацию

Сдать налоговую декларацию в электронном виде для физических лиц

Как отправить декларацию

От подачи этой декларации освобождены физические лица и индивидуальные В электронном виде. Налоговая специально создала личные кабинеты. Не являются налоговыми агентами физические лица, которые не зарегистрированы как ИП, иностранные организации, которые не имеют подразделений в РФ.

Данная программа не предназначена для сдачи в электронном виде. Описание процесса подачи налоговой декларации онлайн. Практика сдачи электронной декларации К помощи третьих лиц при желании всегда можно прибегнуть.

2 Как ИП и юридическим лицам подать декларацию в налоговую через интернет? Важно отметить, что внедрение всеобщего декларирования доходов физических лиц с 1 января 2020 года осуществляется в рамках 42 шага В целях заинтересованности представления деклараций в электронном виде предусмотрено 2 срока представления декларации Налоговая декларация в 2017 году онлайн: есть нюансы. Налоговая декларация 3-НДФЛ представляет собой документ, в котором содержится информация о доходах гражданина за один год.

Какие сроки установлены для уплаты налогов на доходы физических лиц? Налоговая декларация 3-НДФЛ подаётся в налоговый орган по месту жительства или месту пребывания. Налог на доходы физических лиц – 2 НДФЛ. Нужно сдать в ФНС декларацию по форме 3-НДФЛ? Статья 80 НК РФ установила возможность сдачи налоговых деклараций в электронном виде.

Документ может быть сдан в бумажном виде (если у налогоплательщика в штате небольшая численность наемного персонала) или в электронном формате. На очередном шаге Вы попадете на страницу Отправка декларации в электронном виде. 6 Как сдать налоговую декларацию физическому лицу в электронном виде.

Для физических лиц ничего не стоит отчитаться через кабинет налогоплательщика на сайте налоговой. Правила заполнения налоговой декларации в электронной форме и на бумажном носителе.

Проанализируем по этапам, как отправить налоговую декларацию через Для получения электронной подписи потребуется один из физических носителей – диск И выбрать способ подачи заявки “В электронном виде” с правой стороны. Всем известно, что электронное декларирование – это удобный способ сдачи деклараций о доходах.

Физические лица, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица и являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны самостоятельно Декларация о доходах ИП составляется в виде формы 3-НДФЛ.

Далее выбираем подраздел “Программные средства для физических лиц”. Декларацию 3-НДФЛ можно направить в налоговую службу по почте. 10 Как подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги 2018 — как сдать, через интернет Декларацию о доходах физических лиц можно отнести в отделение налоговой службы Воспользуйтесь возможностью отправления налоговой декларации в электронном виде.

С развитием информационных технологий в нашей жизни меняется очень многое. Подать налоговую декларацию по подоходному налогу в электронном виде могут граждане, являющиеся пользователями “Личного кабинета физического лица” на портале Министерства по налогам и сборам. Направить отчетность в виде электронного файла можно в собственном кабинете портала nalog.ru.

4 Способы сдачи декларации в налоговую через интернет.

Налоговая декларация физических лиц кто сдает

В этом видео мы на практике посмотрим как подать налоговую декларацию через интернет в электронном виде. Закажите получение электронной подписи через онлайн-сервис НДФЛка. ру: мы не только заполним для вас декларацию, но и самостоятельно отправим ее в вашу налоговую инспекцию!

Однако подавать такой документ в Налоговую инспекцию необходимо только в определенных случаях, которые мы распишем далее.

  1. Налоговая декларация, что это такое?
  2. Кто сдает налоговую декларацию 3-ндфл.
  3. Как и куда подать декларацию 3-НДФЛ?
  4. Способы сдачи налоговых деклараций.
  5. Налоговая декларация в электронном виде
  6. Как декларацию 3-НДФЛ заполнить онлайн.
  7. Налоговые декларации в электронном виде
  8. Кому нужно подавать декларацию?
  9. 3-НДФЛ за 2018 можно заполнить на сайте

Заполнение 3 НДФЛ на сайте ФНС | Всё про НДФЛ

Для физических лиц второй вариант предпочтительнее. В электронном виде могут быть представлены не только налоговые декларации, но и иные документы.

Декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подать лично или уполномоченным на это лицом, прислать по почте (с уведомлением о вручении и с описью вложения) в налоговую инспекцию по месту жительства. для физических лиц – предпринимателей.

Ответ: Сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная по декларации, подлежит уплате в срок не позднее 15.07.2019. Заполнение и сдача налоговых декларации 3-НДФЛ. Подача налоговой декларации в электронном виде.

Пошаговая инструкция подачи налоговой отчетности в электронной форме для В итоге все изменил случай: мне пришлось уехать по работе, я никак не могла физически привезти отчет в Тогда-то и стала узнавать у инспектора, как подать декларацию в электронном виде. Кто обязан отчитываться по форме 3-НДФЛ.

Налоговая декларация по налогу на имущество и др. Как ИП и юридическим лицам подать декларацию в налоговую через интернет? Также декларацию 3-НДФЛ можно подать в электронном виде через личный кабинет – физические лица — граждане России, которые получили доходы за границей Кредиты для юридических лиц.

Когда и кто сдают отчетность в электронном виде? Эта инструкция, и должна снять существующие сложности и помочь людям сдавать декларацию через Интернет, экономя свое время и не создавая неразбериху в обществе.

После сдачи декларации через портал, впоследствии нужно будет предоставить оригинал в ФНС, на котором Отказ в приеме. Кто обязан подавать налоговую декларацию.

Налоговая декларация на бумажном носителе (бумажном виде). По сдаче деклараций специалисты нашей компании предоставляют услуги не только для предприятий, но и для физических лиц.

Когда декларация в электронном формате будет доставлена, вы получите Физические лица должны подавать налоговую декларацию строго до тридцатого апреля. Причем подавать документы в электронном виде можно по экстерриториальному принципу.

Несмотря на то что она разработана для юридических лиц, физические лица также могут Как сдать декларацию по НДС в электронном виде. В зависимости от повода, из-за которого сдается отчет, могут быть разные требования по срокам.

Подача налоговой декларации в электронном виде

Когда ваша декларация 3-НДФЛ готова, ее нужно отправить в налоговую. Вам будет полезно узнать как получить ЭЦП для физических лиц. Чтобы ее получить в личном Налоговую декларацию в электронном виде лучше всего отправлять из личного кабинета на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Как отправить декларацию в налоговую через интернет. Как отправить декларацию в налоговую через интернет? Проходим по ссылке Заполнить/отправить декларацию онлайн. Порядок подачи декларации через интернет состоит из ряда действий.

2 Что нужно для отправки 4 Способы сдачи декларации в налоговую через интернет.

Исходя из этого, нужно разобраться, как сдать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде. Статус отправленного документа можно проверять в личном кабинете.

Как подать декларацию в налоговую через интернет Отправлять документы через интернет не только удобно, но и быстро Как можно подать декларацию в налоговую через интернет? Стоит ли сдавать электронную декларацию? Все отчеты в Небе подготовлены только для сдачи в электронном виде в формате XML.

Но все же в большинстве случаев предоставлять документы необходимо в бумажном виде. В разделе Физические лица нажимаем Войти в личный кабинет. Правила заполнения электронной декларации в налоговую.

Какими способами можно заполнить налоговую декларацию и что потом с ней делать? Вам просто нужно заполнить в электронном виде заявление на подключение со стартовой страницы Во-вторых, отправить налоговую декларацию в ИФНС через государственный портал по адресу Пример заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)…

сдать в ФНС декларацию 3-НДФЛ, по которой, после проверки подлинности и правильности расчета, ФНС вернет причитающуюся Сегодня мы будем оформлять налоговую декларацию, которую скачаем на официальном сайте налоговой.

Сдача документации в электронном виде поможет вам Чтобы подать декларацию не нужно лично посещать налоговую инспекцию и часами стоять в очередях.

Декларацию о доходах физических лиц можно отнести в отделение налоговой службы самостоятельно, отправить по почте Имейте в виду, что вы можете предоставить декларацию в налоговую инспекцию через третье лицо, не забудьте оформить на него доверенность. Этот сервис предназначен для физических лиц и на данный момент здесь можно создать декларацию за 2013, 2014 и 2015 годы.

Сегодня можно подать декларацию в налоговую через интернет. Когда сдавать декларацию по налогам физическому лицу. Налоговую декларацию можно отправлять в электронном виде. Как сдать на проверку 3-НДФЛ в электронном виде. Порядок действий для подачи декларации с помощью Как подать 3-НДФЛ в электронном виде через портал Госуслуг. Правила заполнения налоговой декларации по форме 3 НДФЛ.

Вот пошаговая онлайн-инструкция по отправке 3-НДФЛ. Налоговая декларация – документ на бланке установленной формы, который содержит заявление налогоплательщика в письменном виде о полученных им Электронная декларация в налоговую.

Физические лица должны подавать налоговую декларацию строго до тридцатого апреля. Сроки подачи декларации 3-НДФЛ и ответственность за их несоблюдение. Отправка электронной отчетности в госорганы: ФНС, ФСС, ПФР, РПС, Росстат, ФСРАР через сервис Декларация.Online от 272 рублей в год.

Индивидуальным предпринимателям также позволено подавать отчетность в электронном виде.

24.10.2018Рубрика: Отчетность admind. Вы можете получить печатную форму отчета с помощью сторонней программы.

Источник: http://wolfskinm.ml/6799-sdat-nalogovuyu-deklaraciyu-v-elektronnom-vide-dlya-fizicheskih-lic

Представление декларации об обороте и её приложения | Налогово-таможенный департамент

Как отправить декларацию

Формы KMD и KMD INF можно представить, заполнив электронную форму вручную или загрузив файл в формате xml или csv.

Для представления форм KMD и KMD INF:

  1. войдите в e-MTA
  2. выберите в меню «Налоги», затем, в разделе «Налог с оборота» выберите «Подача и просмотр KMD»
  3. на странице списка деклараций нажмите на «Lisa uus deklaratsioon» («Добавить новую декларацию»)

Представление декларации

Для представления декларации необходимо нажать на «Представить декларацию». После представления декларации производится проверка данных. Это может занять пару минут. После этого проверьте статус декларации на странице списка деклараций.

Декларация считается успешно представленной, если у декларации будет статус «Представлена». Если в декларации имеются ошибки, то статус декларации будет «Не представлена». Информацию по ошибкам увидите в графе «Ошибки».

Исправьте ошибки и представьте декларацию ещё раз.

Изменения данных в декларации

Если обнаружили, что в декларации не указан счёт или некие строки заполнены с недочетами или неверно, то для исправления данных имеются следующие возможности:

  1. Загрузить файл заново. В этом случае следует учитывать, что раннее загруженные с помощью файла или вручную заполненные данные по части/частям будут переписаны. К примеру, если лицо желает исправить только данные по части A, то файл должен содержать только данные по этой части.
  2. Сделать исправления вручную на электронной форме.

Название и регистрационный или личный код партнёра по сделке на форме KMD INF

Для заполнения/представления названия и/или кода партнёра по сделке имеется 3 возможности.

  1. Указать только название партнёра по сделке. В этом случае система будет проверять, написано ли название правильно. Название партнёра по сделке должно соответствовать формату названия, указанного в коммерческом регистре или регистре налогообязанных лиц.
  2. Указать только код партнёра по сделке. В этом случае система найдёт название партнёра по сделке автоматически.
  3. Указать как название, так и код партнёра по сделке. В этом случае система будет проверять, написано ли название правильно. Название партнёра по сделке должно соответствовать формату названия, указанного в коммерческом регистре или регистре налогообязанных лиц.

Для того, чтобы избежать ошибок при заполнении, удобнее и проще указывать только коды партнёров по сделкам.

Названия и регистрационные коды партнёров по сделкам можно проверить:

Если на форме KMD INF указывается код предпринимателя – физического лица (FIE) или личный код физического лица (выставленные физическим лицам счета декларировать не обязательно), то исходя из необходимости защиты личных данных, система не показывает имена лиц. Вместо имён система показывает пять звёздочек («*****»).

Представление декларации с помощью файла в формате xml или csv

Техническая спецификация файлов (на эстонском языке)
Техническая спецификация файлов (на английском языке)

Создание файла в формате xml

При создании файла в формате xml следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Файл должен быть в UTF-8 кодировке. Если файл будет сгенерирован в другом формате, то могут возникнуть проблемы с отображением букв.
  • Если в файле не указывается личный код подателя, то в файле нельзя использовать пустой тэг . Этот тэг необходимо удалить из файла.
  • Если данные по KMD INF представляются суммировано в разрезе партнёров по сделкам, то в файле нельзя использовать пустые тэги по дате счёта . Этот тэг необходимо удалить из файла.
  • Лицо, которое применяет учёт возникновения по налогу с оборота, не может в файле использовать тэги, которые предназначены для заполнения лицам, которые используют кассовый принцип учёта налога с оборота (в части А формы KMD INF тэг и в части А формы KMD INF тэг ).
  • Если название партнера по сделке содержит символ &, то система такой файл не примет. Это связано со спецификацией xml, по которой xml файл не может содержать символы и &. Вместо символа & можно использовать символ &

Создание файла в формате csv

При создании файла в формате csv следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Файл должен быть в UTF-8 кодировке. Если файл будет сгенерирован в другом формате, то могут возникнуть проблемы с отображением букв.
  • В файле не обязательно указывать строку с признаком „header“. Это необходимо только при представлении декларации через machine-to-machine интерфейс.
  • Лицо, которое применяет учёт возникновения по налогу с оборота, не может заполнять графы (в части А формы KMD INF графа «Налогооблагаемая стоимость указанного в счете товара или услуги» и в части B формы KMD INF графа «Указанная в счете сумма налога с оборота»), которые предназначены для заполнения лицам, которые используют кассовый принцип учёта налога с оборота. Эти графы должны быть пустыми в файле.

Формы KMD и KMD INF можно представить посредством Х-путь, используя machine-to-machine интерфейс, т. е. посылая декларацию непосредственно из бухгалтерской программы
Техническая спецификация файлов (на эстонском языке)
Техническая спецификация файлов (на английском языке)

Если пользуетесь бухгалтерской программой, которая имеет machine-to-machine интерфейс, т. е. возможность послать декларацию непосредственного из бухгалтерской программы, то в e-MTA необходимо дать поставщику программы пакет прав доступа «Передача данных через межмашинный интерфейс». После отправки декларации из бухгалтерской программы декларацию необходимо подтвердить в e-MTA.

Дополнительная информация

Источник: https://www.emta.ee/ru/biznes-klient/dohody-rashody-oborot-pribyl/predstavlenie-deklaracii-ob-oborote-i-eyo-prilozheniya

Как ИП сдать налоговую декларацию?

Как отправить декларацию

Сдача налоговой декларации – это вопрос, который волнует каждого индивидуального предпринимателя. Даже простые налоговые режимы (УСН, ЕНВД) требуют внимательного отношения к вопросу заполнения и подачи декларации. Предлагаем детально ознакомиться со способами составления, проверки и отправки деклараций и выбрать наиболее подходящий и удобный.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

Сдача налоговой декларации — это вопрос, который волнует каждого индивидуального предпринимателя. Даже простые налоговые режимы (УСН, ЕНВД) требуют внимательного отношения к вопросу заполнения и подачи этого документа. Предлагаем детально ознакомиться со способами составления, проверки и отправки деклараций и выбрать наиболее подходящий и удобный.

Как ИП сдать налоговую декларацию: виды, сроки, способы сдачи

Каждый индивидуальный предприниматель в той или иной степени озабочен вопросом своевременной сдачи налоговой отчетности.

Чтобы взаимодействие с налоговиками проходило гладко, без ошибок, просрочек и претензий ИФНС, предпринимателю необходимо досконально разобраться в этих вопросах.

Самое главное, правильно организовать процесс: что-то можно сделать самому, а некоторые функции разумнее передать на аутсорсинг, чтобы сэкономить время и деньги.

В этой статье мы расскажем предпринимателям, как подготовить и сдать такой вид налоговой отчетности как декларация.

Какие виды деклараций и в какие сроки должен подавать ИП?

Все зависит от того, какую систему налогообложения применяет предприниматель. Для простоты восприятия отразим эту информацию в виде таблицы:

Применяемая система налогообложенияВид налоговой декларацииСроки сдачи
Упрощенная система налогообложения (УСН, УСНО)Декларация УСНПо итогам календарного года, но не позднее 30 апреля следующего года
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)Декларация ЕНВДПо итогам каждого квартала, но не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала
Патентная система налогообложения (ПСН, ПСНО)Декларацию подавать не нужно.
Общая система налогообложения (ОСН, ОСНО)Декларация 3-НДФЛПо итогам календарного года, но не позднее 30 апреля следующего года
Декларация 4-НДФЛНе позднее 5 дней по истечении месяца со дня появления дохода
Декларация по НДСПо итогам каждого квартала, но не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала
Единая (упрощенная) налоговая декларация (ЕУНД) при отсутствии операций в отчетном периодеПо итогам квартала не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)Декларация ЕСХНПо итогам календарного года, но не позднее 31 марта следующего года

За несвоевременное представление налоговой отчетности индивидуальному предпринимателю может быть начислен штраф: 5% от не уплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от недоплаченного налога и не менее 1000 рублей.

В каком формате подавать документы (на бумаге или через интернет), зависит от вида налогоплательщика. Так, обязанность подавать отчетность исключительно онлайн установлена для следующих категорий:

  • все, кто является плательщиком НДС;
  • налогоплательщики со среднесписочной численностью работников более 100 человек или вновь созданные организации, где трудится более 100 работников;
  • крупнейшие налогоплательщики независимо от численности работников.

Конечно, ИП не может являться крупнейшим налогоплательщиком, и ситуации со 100 сотрудниками – тоже редкость. Поэтому предприниматель может сдавать отчетность (кроме декларации по НДС) на бумаге, посещая ИФНС, почтой или в электронном виде.

Как подготовить декларацию?

Что можно использовать для подготовки документа? Самый «неудобный» вариант – заполнить от руки печатный бланк. Но для декларации по НДС это невозможно, а в остальных случаях велика вероятность ошибки, к тому же некоторые параметры придется просчитывать «вручную».

Проще воспользоваться электронными программами: сформировать файл отчетности и сохранить его в формате «для печати» (если планируете подать документ на бумаге) или в формате «для отправки» (если будете отправлять по интернету).

Бесплатные программы

Первый вариант: установить с сайта ФНС бесплатную программу «Налогоплательщик». Сделать это самостоятельно весьма непросто, если вы не профессиональный программист. К тому же придется отслеживать и самостоятельно устанавливать обновления. Преимущества программы в том, что она бесплатная.

Второй вариант: воспользоваться профессиональными онлайн-сервисами, предоставляющими время от времени бесплатный промо-доступ к своим услугам. Приведем краткий обзор наиболее популярных:

  • «Контур. Экстерн». Программа позволяет заполнить два основных вида деклараций ИП: ЕНВД и УСН. Приятная особенность программы – к ней можно подключиться на 3 месяца бесплатно.
  • Онлайн-бухгалтерия «Мое дело». В ней предприниматель сможет заполнять декларации по системам налогообложения ЕНДВ, УСН, ОСНО.

Профессиональные сервисы

Чтобы не тратить время на установку и обновления ПО с сайта налоговой и не зависеть от промо-акций онлайн-сервисов, можно установить профессиональную бухгалтерскую программу, где всегда есть функция формирования налоговой отчетности.

Наиболее известная и популярная – это, конечно, 1С Бухгалтерия. Но есть и другие программы для ведения бухгалтерии и сдачи налоговой отчетности. Из отечественных это «Галактика» и «Парус», обе существуют на рынке более 20 лет. Из зарубежных наиболее известна SAP.

Но зачастую ИП не нуждается в том объеме функций, которые предлагают данные программы. При этом стоимость установки и обслуживания может оказаться весьма обременительной.

Программы бухучета больше по карману крупным и средним компаниям.

Есть более современные программы для бухгалтерской и налоговой отчетности, ориентированные как раз на малые предприятия и индивидуальных предпринимателей: «Бухсофт», «Мое дело», «Контур.Экстерн» и некоторые другие.

Поэтому более внимательно стоит присмотреться к онлайн-сервисам по заполнению отчетности.

Приведем небольшую таблицу, которая поможет сориентироваться при выборе:

Название сервисаНа кого ориентированПреимуществаЦены
Бухсофт ОнлайнИП и малые предприятияВозможность заполнить все виды декларацией, необходимые ИП, простое подключение, тестирование отчетности и ЭЦП входят в стоимость. Не нужно устанавливать на компьютер, работает онлайн.2938 рублей в год.
Мое делоИП на УСН и ЕНВДСпециализируется на наиболее популярных у ИП налоговых режимах; ЭЦП «в облаке» входит в тариф.От 3990 в год.
Контур.ЭкстернМалый бизнес, применяющий УСН и ЕНВД, средний бизнес (в том числе в сфере алкогольной продукции) и бюджетные предприятия, находящиеся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Возможность сформировать отчеты во все госороганы, в том числе РПН и РАР, интеграция с 1С, возможность переписки с налоговой, возможность работать с разных компьютеров, бесплатный доступ по акции в течение 3 месяцев.От 2900 в год
НебоКомпании, желающие сдавать отчетность в электронном виде. Возможно составление деклараций УСН, ЕНВД, ЕУНД, НДС.ЭЦП оформляется за 1-2 дня, не требуется устанавливать и обновлять. Есть бесплатный тариф «Только отчетность»100 – 170 рублей за один отчет при одновременной отправке отчета.

Как проверить декларацию?

Итак, вы подготовили документ. Важным этапом перед отправкой является проверка (тестирование) отчетности. Это необходимо сделать по следующим причинам:

  • данные, предоставляемые в налоговый орган, должны быть достоверны;
  • неправильно заполненный документ не будет принят и нарушатся сроки предоставления отчетности.

Какими способами можно протестировать декларацию?

1. Онлайн бесплатно.

Для этого придется пройти процедуру регистрации на сайтах сервисов, предоставляющих услуги по формированию и отправке отчетности. Наибольшего внимания заслуживает «Контур.Экстерн»: именно этот сервис дает полноценную расшифровку ошибок в отчетности простым «человеческим» языком. Приведем примеры:

  • Ошибка: Элемент: ФайлДокумент Ошибка: '”” нарушает ограничение minLength для “8”.Не удалось проанализировать атрибут “ОКТМО” со значением “”.'Подсказка: Проверьте правильность заполнения кода ОКТМО. Он должен состоять из 8 или 11 символов. Также можно проверить правильность ОКТМО на сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/
  • Ошибка: Элемент: ФайлДокументНДФЛ6ДохНал Ошибка: '”” нарушает ограничение length для “10”.Не удалось проанализировать атрибут “СрокПрчслНал” со значением “”.'Подсказка: “Срок перечисления налога” (раздел 2) должен быть указан в формате ДД.ММ.ГГГГ.
  • Ошибка: Поле: Несоответствие: Отсутствует необходимый атрибут ''RATE_MIS''.Подсказка: Не заполнено поле “Размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального риска (%)” (таблица 6, строка 5).

2. В программе CheckXML, предоставляемой Пенсионным фондом.

Для проверки таким способом предварительно понадобится скачать данную программу с сайта Пенсионного фонда. Это можно сделать бесплатно, но возможны трудности с установкой программы.

Как отправить декларацию?

Отчетность можно представить в налоговую инспекцию тремя способами:

  • по интернету;
  • почтой;
  • лично.

Отправка в электронном формате

Первое, что нужно сделать – перевести файл в нужный формат. ФНС принимает отчетность в формате xml. Если ваша отчетность сформирована в формате excel, нужно повозиться, чтобы перевести файл в xml. Придется разбираться в нерядовых функциях excel: http://lumpics.ru/how-to-convert-excel-to-xml/ .

Если же отчетность сформирована в pdf-формате, можно воспользоваться онлайн-конвертером файлов из pdf в excel. Затем файл excel сохраняем в формате xml через функцию “сохранить как”.

Но чтобы избежать ошибок при сохранении файла в нужном формате, лучше изначально сформировать его в специально предназначенной для этого программе.

Следующий вопрос: как отправить файл по интернету? Для этого есть следующие способы:

Бесплатно через сайт ФНС

Для этого нужно предпринять следующие шаги:

Предложенные ФНС программы порой работают некорректно и выдают ошибки, к тому же не все умеют их правильно устанавливать. Также придется самостоятельно следить за обновлением программного обеспечения и подгружать их с портала налоговой службы. Бесплатным данный вариант можно назвать довольно условно: потребуется приобретать ключ ЭЦП.

Через оператора электронного документооборота

Операторы ЭДО – это специализированные компании, которые предоставляют сервисы не только по формированию отчетности, но и по ее отправке в налоговые органы по защищенным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи. Для этого потребуется заключить договор с оператором ЭДО, чтобы подключиться к его сервису и получить ЭЦП, и уведомить свою ИФНС о сдаче отчетности в электронном виде.

Как выбрать оператора ЭДО?

Необходимо убедиться, что организация находится в официальном списке операторов электронной отчетности. Список можно посмотреть на сайте ФНС.

Другой очень важный момент – простота интерфейса сервиса ЭДО. Если придется устанавливать сложные программы на компьютер, обучаться работе в них, стоит подумать, а нужно ли создавать себе дополнительные трудности. Третий решающий фактор – это вопрос соотношения цены и качества.

Отправка по почте

Для этого вам потребуется распечатать декларацию на бумаге, подписать ее и поставить печать (если она есть), заполнить два экземпляра описи вложений и надписать конверт (адрес ИФНС и адрес отправителя).

Незапечатанный конверт с декларацией и двумя экземплярами описи отнесите на почту. Сотрудник отделения поставит печать и подпись на втором экземпляре описи и выдаст квитанцию об оплате, на которой будет указан идентификатор отправки.

Храните эти документы на случай, если налоговики будут утверждать, что не получали ваши документы.

Сдача документов лично

Вам понадобятся два бумажных экземпляра декларации (с подпись и печатью, если есть) и паспорт или доверенность от ИП на представление отчетности, если отчетность подает представитель.

Далее придется отстоять очередь в инспекции, особенно длинную, если подаете документы в последние дни. Вручите инспектору оба экземпляра.

Один экземпляр инспектор должен вернуть вам с отметкой (дата и подпись инспектора) о приемке.

Источник: https://ppt.ru/forms/usn/deklaraciya-ip

Налоговая декларация – кто, где, когда?

Как отправить декларацию

«Заплати налоги и спи спокойно» – фраза, ставшая мемом, – лозунг успешной рекламной кампании налоговых органов: количество поданных деклараций после её проведения резко увеличилось.

Большинство обычных граждан и так спит спокойно, ибо все налоги удерживают работодатели.

Но кто же тогда должен заполнять налоговую декларацию или форму 3-НДФЛ, как её официально называют? Давайте разберёмся.

Кто?

Налоговый Кодекс определяет три основные группы физических лиц, которые ОБЯЗАНЫ подавать налоговую декларацию:

  1. Индивидуальные предприниматели (ИП);
  2. Нотариусы, адвокаты и прочие лица, занимающиеся частной практикой;
  3. Лица, получившие доходы, по которым налог не был уплачен. Например, доходы из-за рубежа или от сдачи квартиры в аренду.

Кроме обязанности подавать декларацию, существует и гораздо более приятная ВОЗМОЖНОСТЬ подать налоговую декларацию. Это касается тех случаев, когда налогоплательщик имеет право на законодательно установленные налоговые вычеты и хочет получить назад уплаченный им налог.

Где?

По общему правилу налоговая декларация подаётся по месту постоянной регистрации (прописки). Если постоянной регистрации нет, а имеется только временная регистрация – декларация подаётся по месту временной регистрации. При этом необходимо предварительно встать на учёт в отделении налоговой инспекции по месту временной регистрации.

Когда?

Форма 3-НДФЛ должна быть представлена в налоговые органы не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Если же декларация подаётся только с целью получить налоговый вычет, то подать её можно и после 30 апреля, в этом случае ограничения по сроку нет.

Каким образом?

В настоящее время существует три основных варианта подачи налоговой декларации:

  1. Лично. Собрав все необходимые документы, прийти в налоговую инспекцию по месту регистрации. Несомненное преимущество такого способа – декларация проверяется инспектором в вашем присутствии, и вы можете внести исправления или добавить недостающие документы. Но минусов гораздо больше. Это и время, потерянное в очереди, и необходимость следовать всем инструкциям данной налоговой инспекции – могут запросить справку определённой, установленной именно в этой инспекции, формы или документы, не требуемые по закону. Кроме того, далеко не все граждане рады общению с фискальными органами.
  2. По почте. У этого варианта много плюсов: меньше временных затрат, нет необходимости прямого общения с налоговыми органами и, самое главное, это наиболее удобный вариант для тех, кто прописан в другом городе. Отправлять документы надо ценным письмом с описью вложения – на почте вам подскажут, как это сделать.
  3. Через Интернет. Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно на сайте ФНС, для этого нужно завести Личный кабинет на этом сайте. Сделать это можно в любой налоговой инспекции (не обязательно по месту регистрации), предъявив свидетельство ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Если у вас имеется ЭЦП (электронно-цифровая подпись), то можно обойтись без визита в налоговую инспекцию. Избежать этого визита можно и в том случае, если у вас есть учетная запись на портале госуслуг, подтверждённая не по почте, а в одном из Центров обслуживания. Кроме того, можно прибегнуть к помощи компаний, специализирующихся на налоговом консалтинге и предоставляющих услуги по подаче декларации онлайн. Явный плюс в этом случае – помощь консультантов, профессиональных, вежливых и внимательных.

Один из лидеров рынка услуг в области налогообложения – компания Налогия. На сайте Nalogia.

Ru вы сможете максимально быстро и без ошибок заполнить декларацию 3-НДФЛ и отправить её в налоговый орган в режиме онлайн.

Вам не придётся листать два десятка страниц, достаточно внести свои данные – и декларация готова! Любые вопросы и разъяснения можно бесплатно получить у консультантов Налогии.
 

Налоговые вычеты

Всё, что касается налогов, у обычного человека вызывает отнюдь не положительные эмоции. Тем не менее, знать о своих правах и легальных возможностях снизить сумму уплачиваемых налогов в наше время просто необходимо.

Например, самый распространенный налог, который платит каждый из нас, – НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – можно уменьшить, применяя налоговые вычеты. Налоговый вычет уменьшает не сумму налога, а налогооблагаемую базу. Т.е. при текущей ставке НДФЛ (13%) вычет в 1000 рублей позволит уменьшить налог на 130 рублей.

На сегодняшний день законодательством предусмотрено около двадцати вычетов, которые объединены в пять групп:

  1. Стандартные (например, ежемесячный вычет на ребёнка);
  2. Социальные (расходы на медицину, образование, благотворительность, пенсию;
  3. Имущественные – вычеты при покупке и продаже жилья;
  4. Профессиональные – вычеты, применяемые нотариусами, изобретателями, авторами произведений науки, культуры, искусства;
  5. Инвестиционные – по операциям с ценными бумагами.

Рассмотрим более подробно самые популярные налоговые вычеты.

Вычет на обучение

Предоставляется тем, кто тратит собственные средства на своё обучение и образование детей и родственников (братьев и сестёр). Максимальный вычет, которые можно получить за своё обучение – 120 тыс. рублей, за обучение детей – 50 тыс. рублей.

Вычет на лечение

Это вычет по документально подтверждённым расходам на приобретение лекарств, медицинские услуги, взносы на добровольное медицинское страхование. «Потолок» расходов для вычета на лечение такой же – 120 тыс. рублей.

Если вы одновременно хотите воспользоваться несколькими видами социальных вычетов (например, и на обучение, и на лечение), то придётся учесть, что общая сумма социальных вычетов не может превышать тех же 120 тыс. рублей.

Имущественный вычет при покупке жилья

Воспользоваться этим вычетом могут налогоплательщики, которые приобретают или строят любой объект жилой недвижимости (квартиру, дом, земельный участок).

Причём, вычет предоставляется как тем, кто оплатил приобретение из собственных средств, так и тем, кто использует для этих целей кредит или ипотеку. Более того, вычет распространяется не только на стоимость жилого объекта, но и на проценты, уплаченные по кредиту.

Существует ограничение максимальной суммы вычета на одного владельца – 2 млн рублей и суммы вычета по процентам – 3 млн рублей. При этом, по кредитам, взятым на покупку жилья до 1 января 2014 г., сумма вычета по процентам не ограничена.

Для семейных пар имущественный налоговый вычет – весьма существенная прибавка к бюджету. Так, для супругов, купивших жильё в общую собственность, экономия на налоге составит 2*260 + 2*390 =1,3 млн рублей.

Многие налоговые вычеты предоставляются по месту работы (например, стандартный ежемесячный налоговый вычет на ребёнка). Для этого нужно написать заявление в бухгалтерию.

Другие вычеты (например, имущественные и социальные) можно получить как по месту работы (предварительно получив подтверждающее уведомление от налоговых органов), так и непосредственно в налоговой инспекции, путём подачи декларации 3-НДФЛ.

Нелишне, наверное, будет напомнить, что воспользоваться правом на налоговый вычет могут только те граждане, которые платят налог на доходы (НДФЛ).

Если вы дорожите своим временем и вам некогда разбираться в тонкостях заполнения налоговой декларации, лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. Компания Налогия давно и успешно работает в области налогообложения физических лиц.

На сайте Nalogia.Ru вы можете подать декларацию на возврат налога. Для этого нужно внести свои данные и загрузить отсканированные документы.

Консультанты Налогии не только ответят на любые ваши вопросы, но и подскажут, как максимизировать налоговый вычет.
 

Всем подписчикам Института по промо коду 153-086-283 скидка 10% на использование услуг сервиса. Нужно ввести этот промо-код на странице личного кабинета в разделе “Мои акции”.

Источник: http://ncfg.ru/nalogovaya-deklaraciya-kto-gde-kogda

Как подать декларацию без посещения налоговой инспекции

Как отправить декларацию

В 2016 году граждане впервые могут сдать декларацию о доходах (3-НДФЛ) и получить налоговый вычет без посещения инспекции. Для этого надо всего лишь зарегистрироваться в “Личном кабинете” (ЛК) налогоплательщика.

В России изменились правила уплаты налога на недвижимость

Как пояснили в Управлении ФНС по Свердловской области, законодательные послабления были сделаны еще в середине 2015 года: поправки в Налоговый кодекс признали “Личный кабинет” официальным инструментом общения налоговой службы и налогоплательщиков.

Причем подавать документы в электронном виде можно по экстерриториальному принципу. Допустим, человек живет в Екатеринбурге, а имущество у него зарегистрировано в Москве и Челябинской области.

Раньше ему пришлось бы обращаться сразу в три инспекции (по месту нахождения объектов собственности), а сейчас достаточно просто выбрать нужный регион в ЛК.

Более того, гражданам нет необходимости оформлять усиленную электронную цифровую подпись (ЭЦП), как юридическим лицам: электронные документы они заверяют неквалифицированной подписью, которая автоматически создается в ЛК, не стоит ни копейки и действует в течение года.

– Новшество особенно актуально для тех, кто живет не там, где прописан, и регулярно меняет съемные квартиры. По закону такие граждане должны получать письма из надзорных органов по адресу регистрации, однако на практике этого не происходит.

С помощью ЛК они смогут вовремя отследить, какие налоги и когда им начислены, имеется ли недоимка, сообщить о продаже или покупке имущества, и оформить налоговые вычеты за последние три года, – разъясняет Людмила Захарова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС.

Полезная книжка “РГ”: Все льготы для пенсионеров в 2016 году

Чтобы понять, как работает новый сервис, мы решили провести эксперимент. У автора этих строк “Личный кабинет” был открыт год назад. Для этого пришлось лично прийти в инспекцию, предъявить ИНН, написать заявление и получить персональный пароль. Процедура заняла полчаса.

Если бы я тогда знала, что аккаунт на портале госуслуг позволяет автоматически авторизовать ЛК налогоплательщика, непременно бы этим воспользовалась. Правда, подобный способ доступен лишь тем, кто получал код идентификации лично (в МФЦ, “Ростелекоме” или на “Почте России”), а не по e-mail.

Кроме того, дистанционно ЛК могут создать владельцы универсальных электронных карт (в Свердловской области их выдает МФЦ).

Итак, заходим в “Личный кабинет”, выбираем раздел “Налог на доходы физлиц” и нажимаем ссылку “Заполнить и подать декларацию онлайн”. Появляется анкета. Некоторые данные уже внесены (ФИО, ИНН и т.п.), но кое-что вбиваем вручную, например домашний адрес. На каждой странице всплывают подсказки, что именно надо ввести в графу и где взять данные.

В принципе, если человек хоть раз заполнял декларацию о доходах, проблем возникнуть не должно. Основную информацию черпаешь из справки 2-НДФЛ. Лично у меня сложности вызвали два момента: подготовка сканированных документов и расчет остатка имущественного налогового вычета.

Чтобы выполнить все технические требования, пришлось покорпеть в фотошопе: при сжатии файлов плохо читались печати. При решении второй проблемы я была вынуждена не только вспомнить школьный курс алгебры, но и обратиться за консультацией к налоговикам.

Оказалось, что в строке “Вычет по предыдущим годам” надо указывать не сумму, которую вам уже вернуло государство, а стоимость имущества, от которого этот возврат составляет 13 процентов. Напомним, максимальная стоимость имущества, с которого граждане России могут получить вычет, составляет два миллиона рублей.

Допустим, в первый год после покупки квартиры вам вернули 90 тысяч рублей, во второй – 95. 185 тысяч – это 13 процентов от 1,4 миллиона рублей. Именно эту цифру и вносим в графу “Вычет по предыдущим годам”.

Родителям детей-инвалидов в четыре раза подняли налоговый вычет

Заполнив декларацию и прикрепив к ней сканированные документы, формируем электронный пакет и отправляем в налоговую службу. Лучше это делать поздно вечером: портал работает быстрее. Перед отправкой декларация заверяется неквалифицированной цифровой подписью.

Для этого нужно нажать кнопку в разделе “Профиль” и подождать, когда система пришлет подтверждающий сертификат. У меня это заняло примерно полчаса. После чего в разделе “Документооборот налогоплательщика” стали появляться фразы: “криптоконтейнер принят к обработке”, “документы получены” и т.п.

Важно дождаться квитанции о приеме: открыв ее, вы прочитаете, что 3-НДФЛ принята налоговым органом к работе и зарегистрирована под определенным номером. Затем заполняется электронное заявление на возврат налога и указываются реквизиты для перечисления денег.

Если у вас зарплатная банковская карта, возможно, потребуется заранее запросить выписку в банке с указанием полного номера счета.

Честно говоря, в начале нашего эксперимента были сомнения, что он пройдет успешно, но постепенно они рассеялись. Несмотря на некоторые шероховатости, сервис в целом довольно удобен и прост.

На подготовку пакета документов ушло примерно два часа, 26 января электронная декларация поступила в налоговую службу, 27-го ее зарегистрировали, в ЛК информация об этом появилась 29 января. Теперь будем ждать результатов камеральной проверки, которая длится три месяца.

Кстати, ее ход тоже можно отслеживать в “Личном кабинете” в разделе “Статус 3-НДФЛ”.

На заметку

• Неквалифицированную электронную подпись можно сохранить в облачном хранилище ФНС. Это позволит заходить в ЛК с любого компьютера, смартфона, планшета на Microsoft, iOS и Android.

• Документы, приложенные к электронной декларации, сканируются в формате PDF, TIFF или JPEG. Изображения лучше сохранять в черно-белом виде с расширением 200 – 300 точек на дюйм, чтобы уверенно читался текст и печати. Общий вес приложений не должен превышать 5 Мб.

• Срок регистрации электронной декларации – от суток до одной рабочей недели.

• С помощью “Личного кабинета” можно не только отправить декларацию, но и уточнить информацию об имуществе, заявить о льготах по налогам, распечатать квитанции и даже оплатить налоги.

Источник: https://rg.ru/2016/02/10/reg-urfo/deklaracia-nalog-inspekcia.html

Правовой рубеж
Добавить комментарий